4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 12/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/014-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/007-2016       
880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
880,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/001-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/002-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/003-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/004-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2771/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO E DO CRAM - GABINETE
90,00
SV
2,0000
45,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
49
1921/000-2016       
107,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
33,35
PCT
5,0000
6,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/020-2016       
127,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
127,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,99
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/004-2016       
662,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA USO DA DIVISÃO 
DE RH - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
662,26
Un.:
SV
Quantidade:
11.037,6600
0,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/012-2016       
613,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
613,07
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
3355/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, 
ENSINO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
67.172.676/0003-03
51
4111/000-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO - PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA NO DIA 
10/04 DAS 07h00 ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/001-2016       
8.707,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.707,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.707,50
Outros/Não Aplicável
GEHELITON SOUZA MARTINS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.114.668-14
70
7223/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
39,45
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS 
E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 
13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS
434,54
2,0000
217,27
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
71
1924/000-2016       
107,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
33,35
PCT
5,0000
6,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/006-2016       
861,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
861,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
861,47
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
74
5484/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca sensor de fusor
Vl.Total:
120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da unidade de cilindro  - PARA MANUTENÇÃO DAS 
IMPRESSORAS: SAMSUNG SCX 4600 - PATRIMÔNIO Nº 030785 E BROTHER HL 6182 - PATRIMÔNIO Nº 038158 
DE USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
280,00
SV
1,0000
280,00
5743/2016
Outros/Não Aplicável
ROSELY FERREIRA PORTELA TRIGO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
312.304.798-99
88
6644/000-2016       
-298,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
5775/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA 
LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
74
6765/000-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES TÉCNICOS FISCAIS GERSON AKIO 
TAKAHASHI E SANDRO RICARDO SOUZA VIEIRA NO "CURSO DINÂMICO - DIPAM RECURSAL", A SER 
REAIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 - C/C 27.133-0 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
650,00
806/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
107
2978/000-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE TONER - HP LASERJET 52TN - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/013-2016       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
5510/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
6501/000-2016       
-173,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/001-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/002-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/003-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
241
2107/001-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - DESENV. AGRÁRIO
300,00
SV
2,0000
150,00
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
291
275/001-2016       
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
299
5191/000-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS -  
(conforme especificação técnica constante no processo  de compra) - Marca: BELFRIO - A4 - 701/PN - PARA 
USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.000,00
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
328
4159/001-2016       
23.488,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
100,50
Un.:
FR
Quantidade:
75,0000
1,34
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
12.248,10
COMP
395.100,0000
0,03
3 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
972,00
COMP
32.400,0000
0,03
4 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
3.461,10
COMP
24.900,0000
0,14
5 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
6 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
2.295,00
TB
1.700,0000
1,35
7 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
4.028,00
COMP
106.000,0000
0,04
10295/2015
Pregão Presencial
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.757.668/0001-88
328
6841/000-2016       
6.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDROGEL AMORFO - BISNAGA COM 85 GRAMAS - SOLOSITE - SMITH - PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
32,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
328
6842/000-2016       
7.374,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MASCARA SILICONIZADA PARA INALAÇÃO - PEDIÁTRICA - DARU
Vl.Total:
192,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
9,60
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - N° 07 - URITEX
198,00
UN
90,0000
2,20
3 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE PELO PERÍOSO DE 03 MESES - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
6.984,00
UN
1.800,0000
3,88
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
6843/000-2016       
12.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY 
Vl.Total:
12.150,00
Un.:
LT
Quantidade:
270,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER 
OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
337
1760/000-2016       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAVETA BIN ,  MODELO 05, EM POLIPROPILENO NAS DIMENSÕES  A12XL15,5XC25 cm peso 200g. Na cor 
preta - PRESTO - Nº5 PRETA - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA UBS REGISTRO B - EIJI MATSUMURA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
3,00
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4524/000-2016       
43,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 11 litros. 
Medidas aproximadas: (CxLxA): 39 x 28 x 14 cm. - ERCA - PARA USO DA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
43,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
21,60
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
5959/000-2016       
1.538,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. (L.C. 147/2014). - MARCA: QLUSTRO
Vl.Total:
62,40
Un.:
PCT
Quantidade:
96,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica 
lacrada e selada, contendo no mínimo 12 unidades. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLANNEL
120,06
PCT
18,0000
6,67
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. Composição: propelente, 
ativos, solventes e emulsificantes, antioxidante, conservante, água. Princípio ativo: Imiprotina 0,04% pp, 
Cifenotrina 0,12% pp. O produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, 
precauções, telefone do CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, 
indicação de que utiliza água como solvente, data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: FORT
506,70
FR
90,0000
5,63
4 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 
147/2014). - MARCA: EDUMAX - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD 
SÃO PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF 
NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
849,60
GL
60,0000
14,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/008-2016       
321,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
321,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,88
3752/2016
Dispensa
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
80.227.796/0001-59
330
4539/000-2016       
888,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
Vl.Total:
444,00
Un.:
SV
Quantidade:
120,0000
3,70
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - SES-PAB ESTADUAL 0492-8/26.179-3 BB, PARA USO DAS 
GESTANTES EM CONSULTAS PRÉ NATAL - SAÚDE
444,00
SV
120,0000
3,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/016-2016       
132,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,46
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/004-2016       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/006-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
2073/000-2016       
110,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
71,05
Un.:
HR
Quantidade:
0,8700
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 110,25 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
5869/001-2016       
1.492,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - Marca: MEDLEY - C/1
Vl.Total:
600,60
Un.:
TB
Quantidade:
65,0000
9,24
2 - NITROFURANTOÍNA 100MG - Marca: TEUTO C/28
892,16
CAP
6.020,0000
0,15
3 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - Marca: RANBAXY C/30  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.202,40
COMP
5.010,0000
0,24
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
5872/001-2016       
337,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - Marca: 
TEUTO  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
337,50
Un.:
FR/AM
Quantidade:
50,0000
6,75
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
5882/001-2016       
1.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - Marca: ELOTIN - ELOFAR
Vl.Total:
190,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,90
2 - CARVEDILOL 25MG  -Marca: ICTUS - BIOLAB  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.125,00
COMP
7.500,0000
0,15
5856/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.063.427/0001-03
489
6752/000-2016       
1.022,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSADOR DE SENHA COMPLETO CONTENDO 01 SUPORTE DE FERRO DE APROXIMANDAMENTE 1,30m 
PARA BALCÃO OU CHÃO, COM PLACA "RETIRE SUA SENHA" ACOMPANHA 20.000 SENHAS DE ATENDIMENTO, 
MODELO "BICO DE PATO".
Vl.Total:
857,10
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
285,70
2 - BOBINA DE SENHA COMPATIVEL COM O DISPENSADOR MODELO "BICO DE PATO", CONTENDO 2.000 
SENHAS. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
165,00
RL
15,0000
11,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
514
6410/000-2016       
5.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) 
- MARCA: W3 RPS-8/22 - P.N.
Vl.Total:
3.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.775,00
2 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - (conforme especificação técnica constante 
no processo de compra)  - MARCA: FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, DESTINA-SE AO USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE 
COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGEU - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.500,00
UN
1,0000
1.500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/012-2016       
613,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
613,06
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.498,25
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3463/000-2016       
5.718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
1.678,60
Un.:
KG
Quantidade:
763,0000
2,20
2 - ADOÇANTE - GOLD
100,00
LT
1,0000
100,00
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
1.921,00
SC
34,0000
56,50
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
66,00
PCT
6,0000
11,00
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
214,76
LTA
59,0000
3,64
7 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
383,24
KG
268,0000
1,43
8 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
22,29
KG
1,0000
22,29
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
1.290,24
KG
168,0000
7,68
10 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 2,81%, EJA 
1,78%, AEE MUNICIPAL 2,35%, QUILOMBOLA 1,68%, - EDUCAÇÃO
13,02
UN
2,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3485/000-2016       
1.934,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
552,20
Un.:
KG
Quantidade:
251,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
565,00
SC
10,0000
56,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
65,52
LTA
18,0000
3,64
5 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
124,41
KG
87,0000
1,43
6 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
185,70
LT
30,0000
6,19
7 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
8 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,17%, CRECHE NOSSO 
NINHO 6,83% - EDUCAÇÃO
414,72
KG
54,0000
7,68
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4120/000-2016       
3.702,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
Vl.Total:
2.415,00
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
52,50
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEF 88,01%, APAE 3%, EJA 3%, 
AEE MUNICIPAL 3%, QUILOMBOLA 3% - EDUCAÇÃO
1.287,00
UN
22,0000
58,50
5310/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
6500/000-2016       
-340,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/003-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/001-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/029-2016       
42,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - Ref. Tarifas Bancárias de Maio/2016 na C/c 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
42,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,25
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
731
2180/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
320,0000
0,75
6068/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.118.238/0001-44
744
6882/000-2016       
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUFF TAMANHO 90CM A 1,50M. cores e tamanho variados. - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
180,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2985/003-2016       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2986/003-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/003-2016       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
825
2772/000-2016       
464,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO À GÁS, na cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no 
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço 
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
464,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 
110V. - ATLAS/MÔNOCO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/002-2016       
96,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
96,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,30
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/008-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JULHO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5005
6557/003-2015       
98,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6557/3-2015
Vl.Total:
98,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,25
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5005
10760/000-2015       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10760/0-2015
Vl.Total:
135,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Julho de 2016.